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案例帶你了解增值稅專用發(fā)票特殊情況處理方法
增值稅專用發(fā)票是財(cái)務(wù)人日常工作中最常接觸的項(xiàng)目之一,因此增值稅的改革對(duì)財(cái)務(wù)人的影響可想而知。特別是對(duì)于一些特殊情況的處理,更是需要多加小心,以免出錯(cuò)。那么今天,小編就用案例帶大家了解一下,增值稅專用發(fā)票特殊情況的處理方法吧!
案例帶你了解增值稅專用發(fā)票特殊情況處理方法
納稅人2019年3月31日前開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,4月1日后因銷售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的,具體應(yīng)如何處理?
該例中納稅人因銷售折讓、中止或者退回等情形需要開(kāi)具紅字發(fā)票的應(yīng)分別按以下情形處理:
1.銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方尚未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回的,由銷售方按規(guī)定在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,并按照調(diào)整前稅率開(kāi)具紅字發(fā)票。
2.購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣,或者購(gòu)買方取得專用發(fā)票尚未申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,由購(gòu)買方按規(guī)定在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》;銷售方根據(jù)購(gòu)買方開(kāi)具的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》按照調(diào)整前稅率開(kāi)具紅字發(fā)票。
以上是小編為大家?guī)?lái)的增值稅專用發(fā)票特殊情況處理方法,希望對(duì)大家有所幫助!
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